২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৩-১৪ | ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৩-১৪ |
১। প্রারম্ভিক জেরঃ | ২১১৪৪০/- | ১। রাজস্বঃ | |
২। নিজস্ব উৎসঃ কর,রেট,ফিস | ক.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ৩,৩০,০০০/- | |
ক. বসতবাড়ীর উপর (হাল)-কর | ১,৪১,৭০০/- | খ. সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতনভাতা | ৪,৫৩,৯০০/- |
(বকেয়া) | ২,৮৩,৪০০/- | গ. ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৮৫,০২০/- |
খ.ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৩০,০০০/- | ২। সংস্থাপনঃ | |
গ. বিজ্ঞাপনের উপর কর | - | ক. ষ্টেশনারী ও ছাপা খরচ | ২৫,০০০/- |
ঘ.সিনেমা এবং অডিওভিজুয়্যাল প্রদর্শনীর উপর কর | - | খ. ডাক ও টেলিযোগাযোগ | ৫,০০০/- |
ঙ. মেলা,কৃষি,শিল্প এবং বাণিজ্যিক প্রদর্শনীর উপর কর | - | গ.অফিস রক্ষণাবেক্ষন | ৩৫,০০০/- |
চ.অন্যান্য কর | ১০,০০০/- | ঘ. অ্যাপায়ন/বাজেট | ২৫,০০০/- |
৩। অন্যান্য প্রাপ্তিঃ | ঙ. জ্বালানী | ৬,৫০০/- | |
ক. ইউপি কর্তৃক লাইঃ পারমিট ফিস | ২৫,০০০/- | চ.অফিস কন্টিজেন্সী | - |
খ. যানবাহনের উপর ফিস(মোটর যান ব্যতিত) | ৭,০০০/- | ছ. ভুমি কর বাবদ | ২,০০০/- |
গ. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ফিস | ২০,০০০/- | জ. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন খরচ | ২০,০০০/- |
ঘ. গ্রাম আদালত | ১,০০০/- | ঝ. বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০/- |
ঙ. পশু জবেহ কর |
|
|
|
চ. বিবিধ | ২০,০০০/- | ৩। সাহায্য মঞ্জুরী/অনুদানঃ | |
৪। ইজারাঃ | ক. ভিজিডি পূর্নবাসন কর্মসূচী | ৩২,২৩,৪৪০/- | |
ক. খোয়াড় ইজারা | ৩৫,০০০/- | খ. ভিজিএফ পূর্নবাসন কর্মসূচী | ১১,১০,০০০/- |
খ. হাট-বাজারের ইজারার অংশ | ২৫,০০০/- | গ. জিআর কর্মসূচী | ৩,০০,০০০/- |
গ. জলমহাল ইজারার অংশ |
| ঘ. কর্মসংস্থান | ৬৮,৮০,০০০/- |
৫। সরকারী অনুদান/মঞ্জুরীঃ | ৪। উন্নয়ন ব্যয়ঃ | ||
ক. অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৬৮,৮০,০০০/- | ক. কৃষি খাত | ৩,০০,০০০/- |
খ. ভিজিডি পূর্নবাসন কর্মসূচী | ৩২,২৩,৪৪০/- | খ. স্বাস্থ্য ও পয়-প্রনালী ও স্যানিটেশন | ৫,০০,০০০/- |
গ. ভিজিএফ পূর্নবাসন কর্মসূচী | ১১,১০,০০০/- | গ. রাসত্মা নির্মান ও সংস্কার | ১৯,৫৮,০৪৭/- |
ঘ. জিআর কর্মসূচী | ৩,০০,০০০/- | ঘ. গৃহ নির্মান/পূনঃ নির্মান | ৬,২৯,০০০/- |
৬। সরকারী সুত্রে (সংস্থাপন)ঃ | ঙ. শিক্ষা/সংস্কৃতি/খেলাধুলা | ৬,০০,০০০/- | |
ক.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৫,৭০০/- | চ. ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রেরউন্নয়ন | ১,০০,০০০/- |
খ. ইউপি সচিব ও গ্রামপুলিশের ভাতা | ৩,৩০,৭০০/- | ছ. মানব সম্পদ উন্নয় | ২,৫০০০০/- |
৭। সরকারী সুত্রে (উন্নয়ন)ঃ | জ. সেচ ও বাঁধ | ১,০০,০০০/- | |
ক. এলজিএসপি বরাদ্দ | ১৬,৮০,৮৭৩/- | ঝ. পানি সরবরাহ | ৪,০০,০০০/- |
খ. থোক বরাদ্দ(দক্ষতা/কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে) | ৩,৩৬,১৭৪/- | ঞ. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ১,০০,০০০/- |
গ. নন-ওয়েজ | ৬,৮৬,০০০/- | ট. বৃÿরোপন ও রÿণাবেÿণ | ১,৮০,০০০/- |
|
| ঠ. . অন্যান্য | ১,৫০০০০/- |
৮। স্থানীয় সরকার সুত্রে (উন্নয়ন)ঃ | ৫। নিরীÿাঃ | ||
ক. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) | ৬,০০,০০০/- | ক. অডিট | ২০,০০০/- |
খ. হাট বাজার উন্নয়ন |
| বিবিধ | ১৫,০০০/- |
গ.স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর ১% | ২,০০,০০০/- |
|
|
ঘ. কাবিখা কর্মসূচী | ৯,২৫,০০০/- |
|
|
ঙ. টি,আর কর্মসূচী | ৬,২৯,০০০/- |
|
|
|
| মোট ব্যয়ঃ | ১,৭৮১২৯০৭/- |
মোট প্রাপ্তিঃ | ১,৭৮,৬৬,৪২৭/- | উদ্বৃত্ত (সমাপনি স্থিতি)ঃ | ৫৩,৫২০/- |
সর্বমোটঃ | ১,৭৮,৬৬,৪২৭/- | সর্বমোটঃ | ১,৭৮,৬৬,৪২৭/- |
৩ নং বিবিধ বিষয়ে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব সভায় সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস