মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

বাজেট

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট

প্রাপ্তি

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৩-১৪

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৩-১৪

১। প্রারম্ভিক জেরঃ

২১১৪৪০/-

১। রাজস্বঃ

২। নিজস্ব উৎসঃ কর,রেট,ফিস

ক.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা

৩,৩০,০০০/-

ক. বসতবাড়ীর উপর (হাল)-কর  

১,৪১,৭০০/-

খ. সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতনভাতা

৪,৫৩,৯০০/-

     (বকেয়া)

২,৮৩,৪০০/-

গ. ট্যাক্স আদায় কমিশন

৮৫,০২০/-

খ.ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর

৩০,০০০/-

২। সংস্থাপনঃ

গ. বিজ্ঞাপনের উপর কর

-

ক. ষ্টেশনারী ও ছাপা খরচ

২৫,০০০/-

ঘ.সিনেমা এবং অডিওভিজুয়্যাল প্রদর্শনীর উপর কর

-

খ. ডাক ও টেলিযোগাযোগ

৫,০০০/-

ঙ. মেলা,কৃষি,শিল্প এবং বাণিজ্যিক প্রদর্শনীর উপর কর

-

গ.অফিস রক্ষণাবেক্ষন

৩৫,০০০/-

চ.অন্যান্য কর

১০,০০০/-

ঘ. অ্যাপায়ন/বাজেট

২৫,০০০/-

৩। অন্যান্য প্রাপ্তিঃ

ঙ. জ্বালানী

৬,৫০০/-

ক. ইউপি কর্তৃক লাইঃ পারমিট ফিস

২৫,০০০/-

চ.অফিস কন্টিজেন্সী

-

খ. যানবাহনের উপর ফিস(মোটর যান ব্যতিত)

৭,০০০/-

ছ. ভুমি কর বাবদ

২,০০০/-

গ. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ফিস

২০,০০০/-

জ. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন খরচ

২০,০০০/-

ঘ. গ্রাম আদালত

১,০০০/-

ঝ. বিদ্যুৎ বিল

১০,০০০/-

ঙ. পশু জবেহ কর

 

 

 

চ. বিবিধ

২০,০০০/-

৩। সাহায্য মঞ্জুরী/অনুদানঃ

৪। ইজারাঃ

ক. ভিজিডি পূর্নবাসন কর্মসূচী

৩২,২৩,৪৪০/-

ক. খোয়াড় ইজারা

৩৫,০০০/-

খ. ভিজিএফ পূর্নবাসন কর্মসূচী

১১,১০,০০০/-

খ. হাট-বাজারের ইজারার অংশ

২৫,০০০/-

গ. জিআর কর্মসূচী

৩,০০,০০০/-

গ. জলমহাল ইজারার অংশ

 

ঘ. কর্মসংস্থান

৬৮,৮০,০০০/-

৫। সরকারী অনুদান/মঞ্জুরীঃ

৪। উন্নয়ন ব্যয়ঃ

ক. অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী

৬৮,৮০,০০০/-

ক. কৃষি খাত

৩,০০,০০০/-

খ. ভিজিডি পূর্নবাসন কর্মসূচী

৩২,২৩,৪৪০/-

খ. স্বাস্থ্য ও পয়-প্রনালী ও স্যানিটেশন

৫,০০,০০০/-

গ. ভিজিএফ পূর্নবাসন কর্মসূচী

১১,১০,০০০/-

গ. রাসত্মা নির্মান ও সংস্কার

১৯,৫৮,০৪৭/-

ঘ. জিআর কর্মসূচী

৩,০০,০০০/-

ঘ. গৃহ নির্মান/পূনঃ নির্মান

৬,২৯,০০০/-

৬। সরকারী সুত্রে (সংস্থাপন)ঃ

ঙ. শিক্ষা/সংস্কৃতি/খেলাধুলা

৬,০০,০০০/-

ক.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা

১,৫৫,৭০০/-

চ. ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রেরউন্নয়ন

১,০০,০০০/-

খ. ইউপি সচিব ও গ্রামপুলিশের ভাতা

৩,৩০,৭০০/-

ছ. মানব সম্পদ উন্নয়

২,৫০০০০/-

৭। সরকারী সুত্রে (উন্নয়ন)ঃ

জ. সেচ ও বাঁধ

১,০০,০০০/-

ক. এলজিএসপি বরাদ্দ

১৬,৮০,৮৭৩/-

ঝ. পানি সরবরাহ

৪,০০,০০০/-

খ.  থোক বরাদ্দ(দক্ষতা/কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে)

৩,৩৬,১৭৪/-

ঞ. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

১,০০,০০০/-

গ. নন-ওয়েজ

৬,৮৬,০০০/-

ট. বৃÿরোপন ও রÿণাবেÿণ

১,৮০,০০০/-

 

 

ঠ. . অন্যান্য

১,৫০০০০/-

৮। স্থানীয় সরকার সুত্রে (উন্নয়ন)ঃ

৫। নিরীÿাঃ

ক. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)

৬,০০,০০০/-

ক. অডিট

২০,০০০/-

খ. হাট বাজার উন্নয়ন

 

বিবিধ

১৫,০০০/-

গ.স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর ১%

২,০০,০০০/-

 

 

ঘ. কাবিখা কর্মসূচী

৯,২৫,০০০/-

 

 

ঙ. টি,আর কর্মসূচী

৬,২৯,০০০/-

 

 

 

 

মোট ব্যয়ঃ

১,৭৮১২৯০৭/-

মোট প্রাপ্তিঃ

১,৭৮,৬৬,৪২৭/-

উদ্বৃত্ত (সমাপনি স্থিতি)ঃ

৫৩,৫২০/-

          সর্বমোটঃ

১,৭৮,৬৬,৪২৭/-

সর্বমোটঃ

১,৭৮,৬৬,৪২৭/-

 

৩ নং বিবিধ বিষয়ে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব সভায় সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

 

 

 


Share with :
Facebook Twitter